
为深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,进一步强化内部审计监督职能,提升审计队伍专业素养,12月16日,陕西投资集团有限公司组织召开2025年内部审计工作会议暨业务培训会,我公司审计室参加了此次培训。
陕投集团副总经理李家卫出席会议并讲话,强调内部审计工作是公司规范管理、防范风险的 “第一道防线”,审计队伍的专业能力直接关系到审计工作的质量与效果。他要求全体参会人员:一要提高政治站位,充分认识内部审计工作的重要性,坚守审计监督的客观性与公正性;二要学以致用,将培训所学知识与实际工作紧密结合,聚焦重点领域和关键环节,精准发力、靶向监督;三要强化责任担当,主动适应审计工作新形势、新要求,持续提升专业素养与综合能力,以高质量审计工作为集团稳健发展保驾护航。
陕投集团总审计师杨春作了2025年内审工作报告。回顾了2025年集团全系统内部审计工作成效并客观分析了当前审计工作中存在的监督覆盖面不够全面、责任追究力度不足等问题,同时明确了2026年审计工作重点:一是持续优化内审管理体制,聚焦审计项目全生命周期合规性;二是深化审计成果运用,推动问题整改闭环管理,将审计发现转化为内控优化;三是提升内审监督价值,拓展审计项目的广度和深度;四是推进审计信息化平台的应用,强化典型案例的通报。
随后,国资委监督处副处长徐美阳围绕国务院国资委责任追究办法修订的主要内容为参会人员开展责任追究工作专题培训。结合典型案例,重点解读了此次新修订的责任追究办法的主要变化内容。参会人员结合实际工作中的疑点难点展开热烈讨论,现场学习氛围浓厚。培训通过互动答疑等方式,帮助参会人员厘清了审计工作思路,掌握了实操方法,有效提升了审计业务能力。
会议结束后,我公司第一时间对会议精神进行学习传达和研究部署,结合实际,明确了贯彻落实的具体举措:一是坚持政治引领,强化审计监督定位。将学习贯彻党的二十届四中全会精神贯穿内部审计工作全过程,紧扣集团决策部署,聚焦重大项目、重点领域和关键环节,持续提升审计工作的政治性和针对性。二是突出问题导向,提升审计工作质效。 围绕资金管理、工程建设、招标采购、制度执行等关键领域,科学制定年度审计计划,强化全过程跟踪审计,推动问题整改闭环管理,切实发挥审计“治已病、防未病”的作用。三是深化成果运用,推动管理提质增效。健全审计发现问题整改和成果转化机制,推动审计成果向制度建设和内部控制优化转化,不断提升公司规范化、精细化管理水平。
下一步,我公司将持续对标集团内部审计工作要求,严格履行审计监督职责,切实把会议精神转化为推动公司高质量发展的实际成效,为企业稳健运行和改革发展提供坚实保障。